1、协助部门负责人建立、健全公司内部审计管理体系,建立相应的执行、控制机制;协助制定本部门相关各项管理制度和工作流程;2、对公司的制度、工作流程、各项经营活动、以及子公司、分公司实施审计、审查和评价公司内部控制的合理性、健全性和有效性,并提出审计建议;3、根据公司要求对公司的重大项目、事故、投诉、举报等进行专项审计调查,提出审计建议并予以监督;4、编制内审方案,整理审计证据并针对审计发现撰写审计报告;5、负责跟进财务审计建议的后续整改情况;6、建立、健全财务审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。
其他要求岗位要求:1、大专及以上学历,财务类、审计类专业,2年以上财务内审审计工作经验;2、熟悉信息系统管理,熟练使用OFFICE等办公软件;3、熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规,精通企业内部控制自评与审计要求;4、具备审计和财务相关的专业知识,熟悉审计相关的流程和方法,掌握必要的审计技术及撰写能力;5、沟通及协调能力强,有一定的抗压能力及保密意识;6、能够适应出差。
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