1、拟定并实施内部审计工作计划,开展各项例行与专项审计,出具内部审计报告,并监督改进落实。2、对本公司和下属公司的资产管理、财务收支、会计报表及其他有关经济活动和经济效益进行审计监督。3、监督公司内部控制体系检查评估经营活动风险,提出管理意见。4、组织跟踪各项审计工作中提出的建议、意见和整改措施的执行情况。
其他要求1、经济类专业中级及以上职称,有CIA证书或CPA证书优先;2、五年以上内部审计工作经验,有大型企业、建筑或房地产行业审计工作经验者优先;3、能够独立开展相关内部审计项目或项目,具有较强的口头表达能力和审计报告、管理建议书的撰写能力。
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