1、审核采购、销售合同的内容,向购销部了解供货单位的基本情况,结合销售合同和采购合同计算差价并将合同存档共享。2、收到入库单时,应与采购责任人核对采购发票和仓管人员签字确认的入库单,确认规格、数量,金额一致后入账。3、审核购销部递交的采购经办人、部门经理已签字确认的付款审批单、采购结算单及相应的入库清单并签字确认,交予财务部门负责人、购销部分管领导、董事长审核签字;若单笔付款金额大于一百五十万元应附 大额付款审批单 。4、根据购销部提供的月底收到采购发票时,根据发票数量与金额填写入单,将进项发票抵扣联交于税务会计认证并做好签收手续。5、月末计算产品成本并编制产成品凭证并编制成本报表。6、每半年对原材料、产物进行盘点核对,对盘亏、盘盈的原材料、产物及时上报并编制盘点表出具盘点报告。
其他要求1、坚持党的路线方针政策,认可并践行交通集团企业文化。服从组织安排,不计较个人得失;2、学历要求:应届本科及以上学历;3、专业要求:会计学;4、爱岗敬业、事业心、责任心强,具有较好的表达能力、组织协调能力、有团队精神,清正廉洁,身体健康;5、持有初级会计以上职称证书者优先。
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