岗位职责 1、建立和完善公司内部控制评价体系,协助经理拟定审计计划并按时完成计划; 2、负责编制常规审计方案和专项审计方案; 3、协助经理完成各项常规性或非常规性的审计工作; 4、负责审计工作的质量控制; 5、完成领导交办的其他任务。
其他要求任职资格 1、本科科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规; 3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 4、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6、1年以上审计相关经验,持有注册会计师优先。
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